NOMINAS

  • ¿Quieres saber cómo tramitar ante el IMSS nueva incapacidad por COVID-19? 

    Manejo de Trámites y Aplicaciones Digitales IMSS, SAT, INFONAVIT.

     

    FECHA: Jueves 16 Abril 2020.

    HORARIO: 9:00 a 14:00 hrs.

    DURACIÓN: 5 Horas.

    CIUDAD SEDE: CDMX.


    INVERSIÓN:

     Presencial: $1,650.00 más IVA p/p

     E-learning:  $825.00 más IVA p/p

    Video Curso: $480.00 más IVA.

    Promoción: N/A


    INCLUYE: Material Digital Coffe Break y Diploma Digital.

    ESPECIALISTA EN EL TEMA: C.P. Ney Aldape N. (ver experiencia).

    MODO DE CURSO: Presencial, E-Learning (En vivo desde tu PC)

    DIRIGIDO: Contadores, Auxiliares de Contables, Auditores, Auxiliares de Auditoria, Encargados de Nómina.

    PRÓXIMAS CIUDADES:  Por Definir.

    SOLICITAR INFORMACIÓN: Aquí.

    ¿QUIERES SABER MÁS SOBRE EL TEMA?: 

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     OBJETIVO: El participante conocera de manera practica los principales trámites Fiscales que se deben realizar de manera cotidiana ante las Autoridades Fiscales Federales.


     TEMARIO:

     

    TRAMITES DEL SAT

    1) Tramites Básicos a. Renovación de e-Firma en Línea b. Generación de Citas.

    2) Tramites de RFC.

    • a. Inscripción al RFC de Personas Físicas.
    • b. Inscripción de Trabajadores.
    • c. Pre inscripción de Persona Moral al RFC.
    • d. Obtener Cedula de Identificación Fiscal en Formato QR
    • e. Constancia de Situación Fiscal
    • f. Aumento o Disminución de Actividades
    • g. Validación en Línea de RFC.

    3) Lavado de Dinero

    • a. Alta en el portal para Lavado de Dinero.
    • b. Avisos.
    • c. Baja del portal para Lavado de Dinero.

    4) Facturación

    • a. Generación de Factura a través del Portal del SAT.
    • b. Verificación de Facturas.
    • c. Cancelación y recuperación de Facturas.
    • d. Validación de Facturas en Formatos anteriores.
    • e. Solicitud de Sellos Digitales.
    • f. Validación de Facturas de Terceros.

    5) Regulación

    1. a. Como tramitar la opinión de Cumplimiento.
    2. b. Como verificar proveedores en 69B.
    3. c. Consulta de Contribuyentes incumplidos
    4. d. Autenticidad de Documentos Oficiales y Personal del SAT.

    6) Buzón Tributario

    • a. Activación.
    • b. Consulta y mecánica de notificaciones por Buzón Tributario.
    • c. Tramites Obligatorios a través de Buzón Tributario.
    • d. Obligación del Buzón Tributario.

    7) Compensaciones y Devoluciones.

    • a. Manual.
    • b. Automática.
    • c. Compensación.

     

    TRAMITES DEL IMSS:

     

    1) IDSE.

    • a. Requerimientos Técnicos.
    • b. Presentación de altas, Bajas y M/S de Trabajadores.
    • c. Descarga de Emisión Mensual y Bimestral.
    • d. Confronta SUA-Emisiones.
    • e. Presentación de la Prima de Riesgos de Trabajo
    • f. Consulta de Riesgos de Trabajo.

     

    2) Escritorio Virtual

    • a. Alta Patronal de Personas Físicas y Morales.
    • b. Alta de Registros Patronales.
    • c. Tramitación de Opinión de Cumplimiento ante el IMSS.
    • d. Aviso de Modificación al Riesgo de Trabajo.
    • e. Cambio de Domicilio ante el IMSS.
    • f. Consulta de Estado de Adeudo.
    • g. Consulta y Descarga de CFDI de Cuotas Emitidos por el IMSS.
    • h. Alta de Representantes Legales.
    • i. Escrito de Desacuerdo de Prima de Riesgo.
    • j. Consulta de Incapacidades.
    • k. Incapacidades por COVID 19.

     

    TRAMITES DEL INFONAVIT:

     

    • a. Aclaraciones Patronales.
    • b. Líneas de Captura.
    • c. Programa Cumplamos Juntos.
    • d. Devoluciones SUA.
    • e. Consulta de Trabajadores.
    • f. Consulta de Incidencias.
    • g. Consulta de Movimientos Afiliatorios.
    • h. Consulta de Notificadores y Ejecutores.
    • i. CFDI de Pago de INFONAVIT.
    • j. Constancia de Situación Fiscal.
    • k. Solicitudes del INFONAVIT.

     


     

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    Modalidad
  •  

    Salario Base de Cotización (SBC) e Implicaciones en el CDFI 3.3.

     

    FECHA: Por Definir.

    HORARIO: 5 Horas.

    DURACIÓN: Por Definir.

    CIUDAD SEDE: Por Definir.


    INVERSIÓN:

     Presencial $.... más IVA p/p

     E-learning $.... más IVA p/p

     Video Curso

    INCLUYE: Material Digital Coffe Break y Diploma Digital.

    Promoción: N/A


    ESPECIALISTA EN EL TEMA: 

    L. C. Emmanuel Ramos G. (ver experiencia). 

    C.P.C. y M.C. Rosa Huepa O. (ver experiencia).

    MODO DE CURSO: Presencial, E-Learning (En vivo desde tu PC)

    DIRIGIDO: Contadores, Auxiliares Contables, Gerentes de Recursos Humanos, Gerentes de Capital Humano, Encargados de Nómina.

    PRÓXIMAS CIUDADES:  Por Definir.

    SOLICITAR INFORMACIÓN: Aquí.

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     OBJETIVO:  El participante conocerá la forma de calcular el Salario Base de Cotización tanto prestaciones de Ley y fijas como con prestaciones Variables con el que se pagan las Cuotas al IMSS e INFONAVIT, así como los aspectos a considerar dentro del timbrado en el CFDI de nóminas para evitar problemas de fiscalización.


     TEMARIO:

    1) Prestaciones Laborales

    2) Soportes Documentales del Pago de Prestaciones

    3) Tipos de Contratos Laborales

    4) Manejo de la UMA en la Determinación del SBC

    5) Manejo de Trabajadores Topados

    6) Semana y Jornada Reducida

    7) Acuerdos de Consejo Técnico del IMSS relacionados al SBC

    8) Determinación del SBC Fijo, Variable y Mixto

    9) SBC para autotransporte con convenio CANACAR y CANAPAT

    10) Criterios Normativos del IMSS

    11) Contabilidad Electrónica y Requisitos del CFDI

    12) Cruce de información de timbrados del SAT con el IMSS

    13) Recomendaciones de Timbrado de las principales Prestaciones

    14) Casos Prácticos

    15) Conclusiones


     

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  • Taller de Auditoría de Seguro Social, llenado y Presentación de SIDEIMSS.

    FECHA: Jueves 9 de Julio y Viernes 10 de Julio 2020

    HORARIO

     Jueves 9 Julio de 9 a 13 hrs.

     Viernes 10 Julio de 18 a 22 hrs.

    DURACIÓN: 8 horas (2 sesiones de 4 hrs c/u).

    CIUDAD SEDE: CDMX


    MODO DE CURSO:

     Presencial:    $1,500.00 más IVA p/p

     E-learning:    $1,200.00 más IVA p/p

    Video curso:$950.00 más IVA

    Promoción: NA


    INCLUYE: Material Digital Coffe Break y Diploma Digital.

    ESPECIALISTA EN EL TEMA: L.C. Emmanuel Ramos G. (VER EXPERIENCIA).

     

    DIRIGIDO: Auditores, Auxiliares de Auditoria, Contadores, Auxiliares contables, Personal responsable de las Obligaciones IMSS en las Empresas.

    PRÓXIMAS CIUDADES: N/A

    SOLICITAR INFORMACIÓN: Aquí.

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    OBJETIVO: Conocer la forma de la práctica, los aspectos principales de la operación de una auditoría IMSS, así como los conocimientos y el manejo de la plataforma electrónica para la presentación a través del aplicativo informativo SIDEIMSS. 


    TEMARIO: 

    1. Marco Legal del Dictamen ante el IMSS

    • a. Ley del Seguro Social
    • b. Reglamentos
    • c. Acuerdos de Consejo Técnico.

    2 Planeación y seguimiento de la Auditoria.

    • a. Cronograma.
    • b. Programa de Auditoria.
    • c. Informes Previos.
    • d. Seguimiento
    • e. Cierre de Auditoria.
    • f. Principales Papeles de Trabajo.
    • g. Visor de nominas del SAT como apoyo para la revisión.
    • h. Importancia del timbrado en la revisión.

    3) Auditoria a Sectores Específicos.

    • a. Empresas de Subcontratación de Personal.
    • b. Construcción.
    • c. Autotransporte.

    4) Requerimientos Informáticos para el uso de la plataforma.

    5) Creación de cuenta en Escritorio Virtual.

    6) Catálogo de Contadores Públicos Autorizados.

    7) Análisis del Módulo de “Contadores Públicos”.

    • a. Solicitud de Registro.
    • b. Activación de Registro.
    • c. Cumplimiento de Acreditación y membresía.
    • d. Modificación de Datos
    • e. Solicitud de Baja.

    8) Mecánica de presentación de los Avisos de Dictamen.

    9) Análisis del Módulo de “Dictamen Electrónico”.

    • a. Remuneraciones pagadas a trabajadores.
    • b. Prestaciones Otorgadas a los trabajadores.
    • c. Cuotas Pagadas
    • d. Pagos a Personas Físicas.
    • e. Prestación de Servicios de Personal.
    • f. Clasificación de las empresas en el Seguro de Riesgos de Trabajo
    • g. Balanza de Comprobación.
    • h. Obras de Construcción.
    • i. Diferencias por Dictamen.
    • j. Avisos Afiliatorios por Dictamen.
    • k. Tipos de Opinión.
    • l. Firma y Envió de Dictamen.

    10) Alcances, repercusiones e implicaciones para el CPA y Patrón de los atestiguamientos.

    • a. Remuneraciones Pagadas.
    • b. Prestaciones Otorgadas.
    • c. Cuotas Pagadas.
    • d. Pagos a Personas Físicas.
    • e. Prestación de Servicios de Personal.
    • f. Subcontratación de Personal.
    • g. Clasificación de Empresas.
    • h. Balanza de Comprobación.
    • i. Obras de Construcción.
    • j. Otros aspectos.

    11) Avisos Afiliatorios y Diferencias Por Dictamen.

    12) Consultas en la nueva plataforma SIDEIMSS.

    13) Aspectos polémicos de la plataforma y cruces de información.

    14) Conclusiones y Recomendaciones.


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  •  

    Fiscalización y Defensa del Outsourcing (Laboral IMSS y SAT).

     

    FECHA: Miércoles 22 de Enero 2020.

    HORARIO: 16:00 a 21:00 hrs.

    DURACIÓN: 5 Horas.

    CIUDAD SEDE: CDMX


    INVERSIÓN:

     Presencial: $2,350.00 más IVA p/p

     E-learning:  $1,680.00 más IVA p/p

    Video Curso: $1,190.00 más IVA

    INCLUYE: Material Digital Coffe Break y Diploma Digital.

    Promoción: N/A


    ESPECIALISTA EN EL TEMA: MDF y  Rubén  Santillán A. (Ver Experiencia). 

    MODO DE CURSO: Presencial, E-Learning (En vivo desde tu PC)

    DIRIGIDO: Abogados Fiscalistas, Contadores y Recursos Humanos.

    PRÓXIMAS CIUDADES:  

    SOLICITAR INFORMACIÓN: Aquí.

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     OBJETIVO:  Al finalizar el participante será capaz de advertir las consecuencias de una óptima o deficiente instrumentación y operación de los esquemas de subcontratación, tanto en las fases de Receptor como de Prestador de los Servicios, así como los riesgos y correcciones que se pueden enfrentar para sustentar la deducción o acreditamiento fiscales entorno a los lineamientos fiscales vigentes en 2020, abarcando incluso los aspectos y consecuencias y recomendaciones respecto a las auditorias del artículo 69-B, del Código Fiscal de la Federación que presumen operaciones Inexistentes y de la reforma Penal Fiscal.


     TEMARIO: 

     

    1) Introducción.

    2) Crítica y Riesgos de las Actuales Formas de Contratación Laboral.

    3) Planes Fiscales de Optimización Laboral Obsoletos y de Riesgo.

    4) La Subcontratación a 2019-2020 (El Outsourcing y sus Áreas de Oportunidad).

    5) Fiscalización del Outsourcing por Autoridades Fiscales.

    6) Soporte Probatorio para Justificar Operaciones con Régimen de Subcontratación y Derivados de la Nómina.

    7) Tratamiento Fiscal del Régimen de Subcontratación y Otras Actividades similares y Conexas Vigentes. 

    8) Reformas al Código Fiscal para 2020 relacionadas con la Subcontratación.

    9) Esquemas Alternos a la Subcontratación (Nueva Planeación Fiscal Laboral).

    10) Conclusiones.


     

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    Modalidad
  •  

    Diplomado de Nómina (LFT, IMSS, INFONAVIT Y SAT).

     

    FECHA: Por Definir.

    HORARIO: Por Definir.

    DURACIÓN: 30 Horas (5 sesiones de 6 hrs. c/u).

    CIUDAD SEDE: Por Definir.


    INVERSIÓN:

     Presencial $4,892 más IVA p/p

     E-learning $3,890 más IVA p/p

     Video Curso

    INCLUYE: Material Digital Coffe Break y Diploma Digital.

    Promoción: N/A


    ESPECIALISTA EN EL TEMA: 

    L. C. Carlos Gutiérrez P (ver experiencia).

    Lic. José Antonio Soto M. (Pepe Soto) (ver experiencia).

    L. C. Emmanuel Ramos G. (ver experiencia).

    MODO DE CURSO: Presencial, E-Learning (En vivo desde tu PC).

    DIRIGIDO: Contadores, Noministas y RH.

    PRÓXIMAS CIUDADES:  Por Definir.

    SOLICITAR INFORMACIÓN: Aquí.

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     OBJETIVO: Conocer el proceso de nóminas de principio a fin de acuerdo a los más recientes cambios en materia Laboral, Fiscal y de Seguridad Social, con el fin de cumplir con estas disposiciones de manera correlacionada..


     TEMARIO: 

    • 1. Aspectos constitucionales
    • 2. Aspectos laborales
    • 3. Aspectos fiscales Exenciones Previsión social ISR mensual trabajadores ISR por aguinaldo, PTU, prima dominical y vacacional ISR por prima de antigüedad, retiro e indemnizaciones Cálculo del ISR anual Ajuste al ISR retenido de menos o en exceso Determinación del ISR anual Ajuste anual, saldos a favor y excesos Obligaciones
    • 4. Ley del Seguro Social e Infonavit Aspectos generales Salario Base de Cotización Periodicidad de pago de las cuotas obrero-patronales y aportaciones de vivienda Previsión Social
    • 5. Comentarios y recomendaciones

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  •  

    CFDI 3.3 y su Manejo Integral de Comprobantes Fiscales 2020

     

    FECHA: Por Definir.

    HORARIO: Por Definir.

    DURACIÓN: 5 Horas.

    CIUDAD SEDE: Por Definir.


    INVERSIÓN:

     Presencial $ 1,650 más IVA p/p

     E-learning $ 1,650 más IVA p/p

     Video Curso

    INCLUYE: Material Digital Coffe Break y Diploma Digital.

    Promoción: N/A


    ESPECIALISTA EN EL TEMA: L.C. y E.F. Arturo Morales A. (ver experiencia).

    MODO DE CURSO: Presencial, E-Learning (En vivo desde tu PC).

    DIRIGIDO: Contadores, Auxiliares Contables, Personal encargado de facturación, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.

    PRÓXIMAS CIUDADES:  Por Definir.

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     OBJETIVO:  El participante conocerá el manejo y principales cambios que deberá considerar en la emisión de los CFDI vigentes a partir de 2018, así como el complemento de pagos que entrara en vigor en septiembre de este año.


     TEMARIO: 

    1) Obligados a expedir comprobantes fiscales

    2) Requisitos de los Comprobantes Fiscales

    • a. En el CFF
    • b. En la LISR
    • c. En la LIVA
    • d. En la RMF

    3) Comprobantes Fiscales Vigentes

    • a. Ingreso
    • b. Egreso
    • c. Traslado

    4) Uso Correcto de los Nuevos Catálogos del CFDI

    • a. Tipos de Comprobantes
    • b. Impuestos y Tasa
    • c. Monedas
    • d. Métodos de Pago
    • e. Formas de Pago
    • f. Uso de Comprobantes
    • g. Unidad de Medida
    • h. Código Postal
    • i. Régimen Fiscal

    5) Búsqueda de productos y unidades de Medida

    6) CFDI de Nómina

    • a. Datos Generales del CFDI
    • b. Personal Subcontratado
    • c. Atributo “Otras Deducciones
    • d. Pagos Por Pensión, Jubilación, Indemnización y Retiro
    • e. Nóminas Normales y Extraordinarias
    • f. Plazos de Timbrado y Deducibilidad de nómina

    7) CFDI a Público en General

    8) Complemento de Pagos

    • a. Anticipos
    • b. Pagos en Una Sola Exhibición
    • c. A Crédito
    • d. Pagos en Parcialidades
    • e. Entrada en Vigor

    9) Requisitos de la Representación Impresa de un CFDI

    10) Consideraciones en la Cancelación del CFDI

    11) Problemáticas relacionadas con la emisión de CFDI

    • a. Deducibilidad y Acreditamiento
    • b. Cancelación y reactivación del CSD
    • c. Buzón Tributario
    • d. Prácticas Fiscales Indebidas
    • e. Aspectos Contables

    12) Conclusiones y Recomendaciones


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  •  

    Manejo de Impuestos Locales de Nóminas para Constructoras 2020.

    FECHA: Sábado 15 de Febrero 2020.

    HORARIO: 9:00 a 14:00 hrs.

    DURACIÓN: 5 Horas.

    CIUDAD SEDE: CDMX.


    INVERSIÓN:

     Presencial $ 1,850 más IVA p/p

     E-learning $ 1,850 más IVA p/p

     Video Curso

    INCLUYE: Material Digital Coffe Break y Diploma Digital.

    Promoción: N/A


    ESPECIALISTA EN EL TEMA: L.C. Emmanuel Ramos G. (VER EXPERIENCIA):

    MODO DE CURSO: Presencial, E-Learning (En vivo desde tu PC).

    DIRIGIDO: Auxiliares Contables, Contadores, Administrativos del Sector de la Construcción y encargados de nómina.

    PRÓXIMAS CIUDADES:

    SOLICITAR INFORMACIÓN: Aquí.

    ¿QUIERES SABER MÁS SOBRE EL TEMA?:

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    OBJETIVO:Analizar las obligaciones que deben de cumplir las empresas constructoras en torno al Impuesto Local de Nominas de todo el país y con evitar infracciones y multas de las haciendas Locales cuando se realicen obras Foráneas


    TEMARIO: 

    • 1.- Introducción al impuesto Local de Nominas de todo el País.
    • 2.-Sujetos del Impuesto Local de Nominas.
    • 3.- Determinación de la Base Gravada.
    • 4.- Entidades que prevén una determinación estimada del Impuesto Local de Nominas para Constructoras.
    • 5.- Responsabilidad Solidaria y retención del Impuesto.
    • 6.- Entidades del país que prevén la obligación de Dictaminarse.
    • 7.- Obligación de presentar Declaración Anual.
    • 8.- Convenios de Colaboración Administrativa Gobierno estatales con el IMSS.
    • 9.- Relación del CFDI de Nóminas con el Impuesto Local de Nominas.
    • 10.- Caso real de Fiscalización de Impuesto sobre nominas.
    • 11.- Conclusiones y Recomendaciones.

     

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  • Conferencia: Cambios Efectos y Retos de la Nueva Reforma Laboral. Actualización en Materia Laboral e IMSS 2020.

    FECHA

    HORARIO:.

    DURACIÓN: 5 Horas

    CIUDAD SEDE: CDMX


    INVERSIÓN:

     Presencial $ 1,200 más IVA p/p

     E-learning $ 1,200 más IVA p/p

     Video Curso

    INCLUYE: Material Digital Coffe Break y Diploma Digital.

    Promoción: N/A


    ESPECIALISTA EN EL TEMA: L.D. Y MDF Rubén Santillan A. (VER EXPERIENCIA):

    MODO DE CURSO: Presencial, E-Learning (En vivo desde tu PC).

    DIRIGIDO: Abogados, Gerentes de Recursos Humanos y capital humano, Encargados de Nómina, Empresarios, Sindicatos.

    PRÓXIMAS CIUDADES:.

    SOLICITAR INFORMACIÓN:Aquí.

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    OBJETIVO: El participante conocerá los alcances de los cambios a la Ley Federal del Trabajo, para que puedan ser implementados de forma inmediata por las empresas en las relaciones laborales y colectivas en las que sean parte.


    TEMARIO: 

    1) Nuevos Requisitos para los contratos Individuales

    2) CFDI de Nómina y Aspectos Electrónicos

    3) Aspectos que a las áreas de Recursos Humanos les impactará

    4) Multas y Sanciones

    5) Trabajadores de Menores de Edad

    6) Los Trabajadores del Hogar

    7) Centro de Conciliación y Registro Laboral

    8) Controversias entre Asegurados y Beneficiarios Vs IMSS

    9) El Aspecto Sindical en la Nueva Reforma Laboral

    10) Nuevos Procedimientos de Justicia Laboral

    11) Relación de la Reforma Laboral con otros Ordenamientos

    12) Artículos transitorios

    13) Conclusiones y Recomendaciones.


     

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  •  

     

    MATERIALIDAD DE LA NÓMINA 2020

    FECHA: Martes 10 de Diciembre 2019.

    HORARIO: 9:30 a 15:30 hrs.

    DURACIÓN: 6 Horas.

    CIUDAD SEDE: CDMX


    INVERSIÓN:

     Presencial: $1,850.00 más IVA p/p

     E-learning:  $1,350.00 más IVA p/p

     Video Curso:$850.00 más IVA.

    INCLUYE: Material Digital Coffe Break y Diploma Digital.

    Promoción: N/A


    ESPECIALISTA EN EL TEMA: C.P.C. y M.C. Rosa Huepa O. (VER EXPERIENCIA)

    MODO DE CURSO: Presencial, E-learning (En vivo desde tu PC)

    DIRIGIDO: Encargados de Nómina, Recursos Humanos, Contadores, Auxiliares Contables

    PRÓXIMAS CIUDADES:

    -Puebla 23 Noviembre 2019.

    -Monterrey, N.L. 10 Diciembre 2019.

    SOLICITAR INFORMACIÓN:55 56 09 17 23 ó Aquí.

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    OBJETIVO: El participante conocerá los principales aspectos laborales y fiscales que se deben tomar en cuenta para acreditar la materialidad de nómina, asi como los cálculos fiscales que se deben realizar al cierre del ejercicio y el manejo del Visor de Nominas del SAT, como Herramienta para detectar inconsistencias en los timbrados y con ello eliminar alertas a las autoridades fiscales.


    TEMARIO: 

    1.-Aspectos Laborales de la Nómina.

    2.-Tratamiento Fiscal de los pagos de fin de año.

    3.-Ajuste Anual de Salarios.

    4.-Aplicación de la UMA en los cálculos de Nómina.

    5.-Control Interno de la Nómina.

    6.-Documentación Comprobatoria de la Nómina.

    7.-Errores más frecuentes del llenado del CFDI de Nómina.

    8.-Visor de Nóminas del SAT como Herramienta para el Cierre del Ejercicio.

    9.-Modificaciones al CFDI de Nómina Vigentes a partir de 2020

    10.-Novedades Jurisprudenciales en materia de CFDI de Nómina. 


     

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    CRUCES ESTRATÉGICOS EN PAPELES DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN DE NÓMINAS DE LA CDMX 

    ÚNICA FECHA: Sábado 16 de Mayo 2020

    HORARIO:9:00 a 11:30 hrs

    DURACIÓN: 2.30 Horas

    CIUDAD SEDE: Transmisión desde la CDMX.


    INVERSIÓN:

     Presencial $...más IVA p/p

     E-learning $ 250 más IVA p/p

     Video Curso

    INCLUYE: Material Digital Coffe Break y Diploma Digital.

    Promoción: N/A


    ESPECIALISTAS EN EL TEMA: L.C. Emmanuel Ramos G.  (VER EXPERIENCIA).

                                                      C.P. Ney Aldape N.(VER EXPERIENCIA).

    MODO DE CURSO: E-Learning (En vivo desde tu PC ó Celular).

    DIRIGIDO: Dictaminadores, Auditores, Auxiliares de contabilidad, contadores y al público en general interesado en el tema.

    INCLUYE: Material Digital Descargable.

    PRÓXIMAS CIUDADES:Transmisión en Vivo desde la CDMX 

    SOLICITAR INFORMACIÓN: Aquí.

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    OBJETIVO: Revisar en la parte final del proceso de auditoría para el impuesto local de nóminas en la CDMX, los principales papeles de trabajo, amarres, cruces y elaboración de pagos por auditoria para efectos de presentar correctamente el Dictamen yEvitar unaRevisión secuencial al mismo.

    TEMARIO: 

     

    1. Percepciones Gravadas y Exentas para ISN CDMX
    2. Documentación soporte para la auditoria
    3. Principales papeles de Trabajo y marcas de auditoria
    4. Amarre de cifras y determinación de diferencias
    5. Elaboración de pagos complementarios

     

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    Regreso a la Nueva Normalidad para el Sector de la Construcción en México. (Protocolo de la Seguridad Sanitaria y sus Repercusiones Legales).

    FECHAS:

      Martes 11 de Agosto 2020.

    HORARIO: 18:00 a 21:00 hrs.

    DURACIÓN: 3 Horas.

    CIUDAD SEDE: CDMX.


    INVERSIÓN

     Presencial:    $1,150.00 más IVA p/p

     E-learning:    $510.00 más IVA p/p

    Video Curso: $400.00 más IVA.

    Promoción: N/A


    INCLUYE: Material Digital, Coffe Break y Diploma Digital.

    ESPECIALISTA EN EL TEMA: L.C. Emmanuel Ramos G. (VER EXPERIENCIA):

    MODO DE CURSO: Presencial, E-Learning (En vivo desde tu PC).

    DIRIGIDO: Propietarios de Obra, Contratistas, Subcontratistas, Ingenieros Civiles, Arquitectos, Residentes de Obra, Patrones del Sector de la Construcción y a todo público interesado en el tema.

    PRÓXIMAS CIUDADES: 

    SOLICITAR INFORMACIÓN: Aquí

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    OBJETIVO: Conocer cuales son los pasos que se deben seguir para obtener la autorización del Gobierno para poder regresar a la obra, que consecuencias legales se pueden tener derivado de su incumplimiento y cuáles son los principales aspectos a considerar para elaborar el Protocolo de Seguridad Sanitaria para las empresas de la Construcción.

    TEMARIO: 

    1. Lineamientos Técnicos del Regreso a la Nueva Normalidad

    2. Aspectos a considerar en materia de autoridades Federales

    3. Llenado del Cuestionario de Autoevaluación

    4. Obtención de la autorización para poder regresar a la Obra

    5. Implicaciones del SIROC con la plataforma federal de la Nueva Normalidad

    6. Recomendaciones para elaborar el Protocolo de Seguridad Sanitaria

    7. Recomendaciones para el control en obras de la Seguridad Sanitaria

    8. Conclusiones y Recomendaciones

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    Fuente: www.sat.gob.mx

    Con fecha 17 de Diciembre de 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en su página oficial la matriz de errores para el CFDI de nómina. Esta matriz será utilizada a partir del 1 de enero de 2020 y validará los nuevos lineamientos de llenado de las facturas electrónicas.

    Matriz de errores para CFDI de nómina 2020

    Tipo de error  Validación vigente hasta el 31 de diciembre 2019. Validación vigente a partir del 1 de enero de 2020. 
    1 a 31. Validación de CFDI versión 3.2 Se eliminan las Reglas de validación para CFDI versión 3.2 que incluyan el complemento de Nómina 1.2, por ya no estar vigente esta versión de comprobante
    53. TipoNomina Si el atributo Nomina.TipoNomina es ordinaria el tipo de periodicidad de pago debe ser del 01 al 09. Si el atributo Nomina.TipoNomina es ordinaria el tipo de periodicidad de pago debe ser distinta a 99.
    120. Nomina.
    OtrosPagos.
    OtroPago.
    Importe
    Debe ser mayor que cero. Si el valor del atributo TipoOtroPago es diferente a 002, este atributo debe ser mayor que cero.
    121. Nomina.
    OtrosPagos.
    OtroPago.
    SubsidioAlEmpleo.
    SubsidioCausado
    Debe ser mayor o igual que el valor del atributo ‘Importe” del nodo OtroPago. El valor registrado en este atributo deberá ser menor o igual a 407.02 cuando el valor registrado en el atributo NumDiasPagados es menor o igual a 31.
    123. Nomina.
    OtrosPagos.
    OtroPago.
    CompensacionSaldosAFavor.
    Año
    Debe ser menor que el año en curso. El valor de este campo debe ser igual al año inmediato anterior o igual al año en curso siempre que el período de pago sea diciembre. Para determinar el año en curso se deberá considerar el atributo FechaPago.
    126. Nomina.
    Receptor.
    TipoRegimen
    No existe. Si el valor de este atributo es 02 debe existir el campo TipoOtroPago con la clave 002, siempre que, no se haya registrado otro elemento OtroPago con el valor 007 o 008 en el atributo TipoOtroPago.
    127. Nomina.
    Receptor.
    TipoRegimen
    No existe. Si en este atributo existe una clave distinta a 02, el atributo TipoOtroPago no deberá contener la clave 002, 007 o 008
    128. Nomina.
    OtrosPagos.
    OtroPago.
    Importe
    No existe. Si el valor del atributo TipoOtroPago es 002, este atributo debe ser menor o igual que el valor del atributo SubsidioCausado.
    129. Nomina.
    OtrosPagos.
    OtroPago.
    SubsidioAlEmpleo.
    SubsidioCausado
    No existe. El valor registrado en este atributo no debe ser mayor al resultado de multiplicar el factor de 13.39 por el valor registrado en el atributo NumDiasPagados, siempre que este último sea mayor que 31.

     

     

                                              

     

     

      

     

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