ISR

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    Régimen Fiscal y Contable para Constructoras 2020.

     

    FECHA: Martes 21 de Enero 2020.

    HORARIO: 16:00 a 21:00 hrs.

    DURACIÓN: 5 Horas.

    CIUDAD SEDE: CDMX


    INVERSIÓN

     Presencial:    $1,500.00 más IVA p/p

     E-learning:    $1,5000.00 más IVA p/p

    Video Curso: $600.00 más IVA.

    Promoción:  N/A


    INCLUYE: Material Digital Coffe Break y Diploma Digital.

    ESPECIALISTA EN EL TEMA:  L.C. E.F. y M.I. Francisco Yáñez L. (ver experiencia).

                                                       L.C.C. Carlos Gutiérrez P. (ver experiencia).

    MODO DE CURSO: Presencial, E-Learning (En vivo desde tu PC).

    DIRIGIDO: Contadores, Auxiliares Contables, Auditores, Fiscalistas, Gerentes de Obra, Contratistas y Subcontratistas

    PRÓXIMAS CIUDADES: 

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    OBJETIVO: Conocer las disposiciones fiscales VIGENTES y aplicables a las empresas del sector de la construcción para la correcta aplicación y determinación de los impuestos para 2020


    TEMARIO: 

     

    • 1) Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado de Dinero) Análisis de las actividades Vulnerables relacionadas con el Sector de la Construcción Identificación del Cliente y Avisos Implicaciones y Recomendaciones en el Manejo y cumplimiento de esta Ley

     

    • 2) Código Fiscal de la Federación Responsabilidad Solidaria para Socios y Accionistas de Empresas Constructoras Intercambio de Información SAT-Entidades Financieras Implicaciones para 2020 del manejo de comprobación de Gastos a través de Destajistas Comprobantes Fiscales Digitales y sus repercusiones con el Sector de la Construcción Requisitos Fiscales para Contratación de Obra Pública Implicaciones de Contabilidad Electrónica en el Manejo de Obra Aristas, Problemáticas y consecuencias del manejo de Recibos Electrónicos de Nómina de Obra (Viáticos, Anticipos, Prestamos a Empleados) Revisiones Electrónicas del SAT y sus implicaciones para la Contratación de Obras Publicas CFDI 3.3 y su Complemento de Pago, Cancelaciones aplicables al sector de la Construcción.

     

    • 3) Ley del Impuesto Sobre la Renta Acumulación por Estimación de Obra y Deducción por Factor en la LISR Vigente Aspectos Finos de Ingresos y Deducciones para el Régimen de Construcción Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (FIBRAS) Impacto Financiero de la No deducibilidad Parcial de Nomina dentro del Presupuesto de Obra y FASAR Obligaciones en Materia de ISR relacionadas con el sector de la Construcción.

     

    • 4) Ley del Impuesto al Valor Agregado Modificación la regulación de Exentos y Tasa 0 que impacta al sector de la construcción Acreditamiento, Devoluciones.

     

    • 5) Reglas de Resolución Miscelánea Fiscal 2020 Aplicables

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    Salario Base de Cotización (SBC) e Implicaciones en el CDFI 3.3.

     

    FECHA: Por Definir.

    HORARIO: 5 Horas.

    DURACIÓN: Por Definir.

    CIUDAD SEDE: Por Definir.


    INVERSIÓN:

     Presencial $.... más IVA p/p

     E-learning $.... más IVA p/p

     Video Curso

    INCLUYE: Material Digital Coffe Break y Diploma Digital.

    Promoción: N/A


    ESPECIALISTA EN EL TEMA: 

    L. C. Emmanuel Ramos G. (ver experiencia). 

    C.P.C. y M.C. Rosa Huepa O. (ver experiencia).

    MODO DE CURSO: Presencial, E-Learning (En vivo desde tu PC)

    DIRIGIDO: Contadores, Auxiliares Contables, Gerentes de Recursos Humanos, Gerentes de Capital Humano, Encargados de Nómina.

    PRÓXIMAS CIUDADES:  Por Definir.

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     OBJETIVO:  El participante conocerá la forma de calcular el Salario Base de Cotización tanto prestaciones de Ley y fijas como con prestaciones Variables con el que se pagan las Cuotas al IMSS e INFONAVIT, así como los aspectos a considerar dentro del timbrado en el CFDI de nóminas para evitar problemas de fiscalización.


     TEMARIO:

    1) Prestaciones Laborales

    2) Soportes Documentales del Pago de Prestaciones

    3) Tipos de Contratos Laborales

    4) Manejo de la UMA en la Determinación del SBC

    5) Manejo de Trabajadores Topados

    6) Semana y Jornada Reducida

    7) Acuerdos de Consejo Técnico del IMSS relacionados al SBC

    8) Determinación del SBC Fijo, Variable y Mixto

    9) SBC para autotransporte con convenio CANACAR y CANAPAT

    10) Criterios Normativos del IMSS

    11) Contabilidad Electrónica y Requisitos del CFDI

    12) Cruce de información de timbrados del SAT con el IMSS

    13) Recomendaciones de Timbrado de las principales Prestaciones

    14) Casos Prácticos

    15) Conclusiones


     

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    Revisiones Electrónicas del SAT (Seguimiento y Defensa).

    FECHA: Jueves 23 de Enero 2020.

    HORARIO: 16:00 a 21:00 hrs

    DURACIÓN: 5 Horas.

    CIUDAD SEDE: CDMX.


    INVERSIÓN:

     Presencial $ 2,490 más IVA p/p

     E-learning $ 2,490 más IVA p/p

     Video Curso

    INCLUYE: Material Digital Coffe Break y Diploma Digital.

    Promoción: N/A


    ESPECIALISTA EN EL TEMA:  L.C, LD y MDF Jesús Amaro M. (ver experiencia).

    MODO DE CURSO: Presencial, E-Learning (En vivo desde tu PC)

    DIRIGIDO: Contadores, Asesores Fiscalistas.

    PRÓXIMAS CIUDADES:  Por Definir.

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     OBJETIVO:  Ante el escenario del próximo gobierno de la República, es necesario estar preparados ante el inminente incremento de actos de fiscalización, una de ellas es la revisión electrónica, pues representa una de las menos onerosas para la autoridad administrativa. En este curso conoceremos el procedimiento así como los medios de defensa.


     TEMARIO: 

    • 1. Antecedentes
    • 2. Fundamento legal.
    • 3. Elementos para las revisiones electrónicas
    • 4. La revisión electrónica y el fallo de la SCJN.
    • 5. El procedimiento para la revisión.
    • 6. La notificación del resultado de la revisión
    • 7. El procedimiento para que el contribuyente efectúe sus aclaraciones.
    • 8. Reducción de las multas por autocorrección.
    • 9. Solicitud de un Acuerdo conclusivo ante la Prodecon
    • 10. La resolución definitiva de no llegar a un Acuerdo
    • 11. Análisis de casos especiales.
    • 12. Conclusiones y recomendaciones.

     

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    Modalidad
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    Derechos y Obligaciones Fiscales de las Personas Físicas en 2020 (Seminario)

    FECHA:.

    HORARIO:.

    DURACIÓN: 6 Horas.

    CIUDAD SEDE:


    INVERSIÓN:

     Presencial $ 1,780 más IVA p/p

     E-learning $ 1,250 más IVA p/p

     Video Curso

    INCLUYE: Material Digital Coffe Break y Diploma Digital.

    Promoción: N/A


    ESPECIALISTA EN EL TEMA:L.C. y EF Arturo Morales A. (ver experiencia).

    MODO DE CURSO: Presencial y E-Learning (En vivo desde tu PC).

    DIRIGIDO:.

    PRÓXIMAS CIUDADES: 

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    OBJETIVO: 


    TEMARIO: 


     

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    Taller de Impuestos para Principiantes 2020

    Fecha: Martes 11 y 18 de Febrero 2020.

    HORARIO: 16:00 a 21:00 hrs.

    DURACIÓN: 12 Horas. (2 Sesiones 6 hrs. c/u).

    CIUDAD SEDE: CDMX.


    INVERSIÓN:

     Presencial $ 3,450 más IVA p/p

     E-learning $ 3,450 más IVA p/p

     Video Curso

    INCLUYE: Material Digital Coffe Break y Diploma Digital.

    Promoción: N/A


    ESPECIALISTA EN EL TEMA: C.P. Ney Aldape N.

    MODO DE CURSO: Presencial y E-Learning (En vivo desde tu PC) para todo el país.

    DIRIGIDO: Estudiantes de Contabilidad, Auxiliares Contables, Contadores Recién egresados, Empresarios que desean entender la mecánica de cálculo de los impuestos.

    PRÓXIMAS CIUDADES: 

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    OBJETIVO:El participante conocerá de manera sencilla las principales disposiciones relacionadas con el cálculo, cumplimiento y presentación de las principales obligaciones en materia de pago de impuestos para personas físicas y Morales


    TEMARIO:

     

    • CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION: Definiciones. Clasificación de las contribuciones. Forma de Pago de los créditos fiscales Domicilio Fiscal. Horarios y Días para Practicar Diligencias. Computo de Plazos. Actualización de Cantidades Firma Electrónica y Certificados de Sello Digital. 
    • ISR PERSONAS MORALES: Definiciones. Clasificación de las Personas Morales.
    • Régimen General de Ley Ingresos Deducciones: Requisitos de las Deducciones Deducción de Inversiones Perdidas Cálculo de ISR Anual Coeficiente de Utilidad PTU Pagos Provisionales Obligaciones de Personas Morales. 
    • ISR PERSONAS FÍSICAS: Sujetos de Impuesto Ingresos Ingresos Exentos Deducciones Requisitos de las deducciones Ingresos Por Salarios Ingresos por Actividades Profesionales Régimen de Incorporación Fiscal Ingresos por Arrendamiento Otros Ingresos Declaración Anual y Mensuales Deducciones Personales. 
    • IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: Sujetos de Impuesto Tasas de Impuestos y Tasas de Retenciones Momentos de Causación del Impuesto Diferencias entre Tasas y Exentos. Actividades sujetas del Impuesto al Valor Agregado IVA Acreditable Pagos Definitivos de IVA Obligaciones. 
    • OTRAS DISPOSICIONES FISCALES: Inscripción ante el RFC CFDI.
      • a. Ingreso
      • b. Pago
      • c. Nomina
      • d. Traslado

     

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    Estudio y Taller de Elaboración de Pagos Mensuales del IVA 2020.

     

    FECHA: Martes 24 de Marzo 2020.

    HORARIO: 9:00 a 14:00 hrs.

    DURACIÓN: 5 Horas.

    CIUDAD SEDE: CDMX


    INVERSIÓN:

     Presencial $ 1,650 más IVA p/p

     E-learning $ 1,450 más IVA p/p

     Video Curso

    INCLUYE: Material Digital Coffe Break y Diploma Digital.

    Promoción: N/A


    ESPECIALISTA EN EL TEMA: L.C. y E.F. Arturo Morales A (ver experiencia).

    MODO DE CURSO: Presencial, E-Learning (En vivo desde tu PC).

    DIRIGIDO: Auxiliares Contables, Contadores y Auditores.

    PRÓXIMAS CIUDADES:  Por Definir.

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     OBJETIVO:El participante conocerá el manejo del Impuesto al Valor Agregado de los diferentes Actos o Actividades que pueden realizar los Contribuyentes, para efectos de poder determinar y presentar sus pagos mensuales definitivos de forma correcta ante el SAT, considerando las últimas reformas publicadas para este impuesto.


     TEMARIO:

     

    1.- Estructura de la Ley del IVA

    2. Elementos esenciales de la Ley del IVA

    • 2.1 Sujetos
    • 2.2 Objeto, Base y Tasa
    • 2.3 Época de pago
    • 2.4 Territorialidad

    3. Sujetos del IVA

    • 3.1 Personas físicas
    • 3.2 Personas morales

    4. Actos o actividades que se realicen en territorio nacional.

    • 4.1 Actos o actividades exentos

    5. Enajenación de bienes

    • 5.1 Actos o actividades exentos

    6. Prestación de servicios independientes

    • 6.1 Actos o actividades exentos

    7. Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes

    • 7.1 Actos o actividades exentos

    8. Importación de bienes o servicios

    • 8.1 Actos o actividades exentos

    9. Tasa de IVA

    • 9.1 Tasa general del 16%
    • 9.2 Tasa del 0%
    • 9.3 Diferencia entre tasa del 0% y exentos

    10. Retención de IVA

    • 10.1 Obligados
    • 10.2 Momento en que se efectuará la retención
    • 10.3 Entero del IVA retenido

    11. Acreditamiento del IVA

    • 11.1 Concepto de acreditamiento
    • 11.2 Requisitos de acreditamiento

    12. Pagos mensuales del IVA

    • 12.1 Cálculo de pagos mensuales
    • 12.2 Fecha de pago
    • 12.3 Recuperación de los saldos a favor de IVA
    • 12.4 Acreditamiento
    • 12.5 Devolución
    • 12.6 Compensación

     


     

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    Taller de Elaboración de Pagos Provisionales ISR 2020. (Personas Físicas y Morales)

     

    FECHA: Sábado 21 de Marzo 2020.

    HORARIO: 9:00 a 14:00 hrs.

    DURACIÓN: 5 hrs.

    CIUDAD SEDE: CDMX.


    INVERSIÓN:

     Presencial $ 2,580 más IVA p/p

     E-learning $ 2,050 más IVA p/p

     Video Curso

    INCLUYE: Material Digital Coffe Break y Diploma Digital.

    Promoción: N/A


    ESPECIALISTA EN EL TEMA: L.C. y EF Arturo Morales A. (ver experiencia).

                                                      C.P. Ney Aldape N. (ver experiencia).

    MODO DE CURSO: Presencial, E-Learning (En vivo desde tu PC)

    DIRIGIDO: Auxiliares Contables, Contadores y Auditores.

    PRÓXIMAS CIUDADES:  Por Definir.

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     OBJETIVO:  El participante conocerá el manejo del Impuesto Sobre la Renta, para efectos de poder determinar y presentar sus pagos Provisionales de forma correcta ante el SAT, de los distintos tipos de Contribuyentes Personas Morales y los principales Regímenes de Personas Físicas, considerando las últimas reformas publicadas para este impuesto.


     TEMARIO: 

     

    PRIMERA SESIÓN PERSONAS MORALES

    1. Ingresos Nominales

    2.- Determinación del Coeficiente de Utilidad

    3.- Aplicación de Pérdidas Fiscales

    4.- Disminución de Pagos Provisionales

    5.- Casos Prácticos

    • Sociedades Mercantiles

    • Sociedades Civiles

    • Fideicomisos empresariales

    • Actividades del sector primario

    • Coordinados

    • Comentarios y recomendaciones

     

    SEGUNDA SESIÓN PERSONAS FÍSICAS

    1.- Actividad Empresarial

    2.- Servicios Profesionales

    3.- RIF

    4.- Arrendamiento


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    Tratamiento Fiscal y Contable de las S.C y A.C 2020.

     

    FECHA: Jueves 26 de Marzo 2020.

    HORARIO: 16:00 a 21:00 hrs.

    DURACIÓN: 5 Horas.

    CIUDAD SEDE: CDMX.


    INVERSIÓN:

     Presencial $ 1,650 más IVA p/p

     E-learning $ 1,450 más IVA p/p

     Video Curso

    INCLUYE: Material Digital Coffe Break y Diploma Digital.

    Promoción: N/A


    ESPECIALISTA EN EL TEMA: C.P. y L.D. Efraín Salvador M.

    MODO DE CURSO: Presencial, E-Learning (En vivo desde tu PC).

    DIRIGIDO: Contadores, Auxiliares contables, Auditores y Auxiliares de Auditoria.

    PRÓXIMAS CIUDADES:  Por Definir.

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     OBJETIVO:  El participante conozca las diferencias en el ámbito corporativo de las Sociedades y Asociaciones Civiles y sus consecuencias; Los aspectos básicos en los registros contables, conforme a las Normas de Información Financiera y el efecto fiscal de sus operaciones, considerando las obligaciones que le corresponde de acuerdo con el Título de la Ley del Impuesto sobre la Renta en que tributa; además de determinar si sus actos o actividades se encuentran gravadas o no por el Impuesto al Valor Agregado.


     TEMARIO: 

    • 1. Aspectos corporativos de las Sociedades y Asociaciones Civiles. a. Constitución. b. Objeto. c. Miembros (Socios y asociados) d. Órganos internos. e. Liquidación.
    • 2. Estudio contable. a. Estados financieros básicos b. Ingresos y costos c. Utilidades (Remanente)
    • 3. Tratamiento Fiscal en el ISR
      • a. Título II i. Ingresos
      • ii. Deducciones
      • iii. Pagos provisionales
      • iv. Declaración anual.
      • v. Obligaciones
    • b. Título III
      • i. Ingresos.
      • ii. Deducciones.
      • iii. Pagos de ISR y Remanente Distribuible.
      • iv. Declaración anual
      • v. Obligaciones.
      • vi. Donatarias autorizadas.
    • 4. Efecto de los actos o actividades.
      • a. Exentos.
      • b. Gravados.

     

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    Fuente: DOF

    Con fecha 18 de diciembre de 2019 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 y sus anexos 1 y 1-A

     

     Baja el Documento Completo en la Siguiente Liga:

     

     

                                              

     

     

      

     

  • 33.- Cierre de Salarios, Ajuste del Subsidio al Empleo y Conciliación del IMSS.

     

    FECHA:Martes 1 de Diciembre 2020. 

    HORARIO:17:00 a 22:00 hrs. 

    DURACIÓN: 5 Horas.

    CIUDAD SEDECDMX.


    INVERSIÓN:

     Presencial:  

     E-learnign: $695.00 más IVA p/p 

    Video Curso: $580.00 más IVA. 

    INCLUYE: Material Digital Coffe Break y Diploma Digital.

    Promoción: N/A


    ESPECIALISTAS EN EL TEMA: 

    MODO DE CURSO: Presencial, E-Learning (En vivo desde tu PC).

    DIRIGIDO: Está dirigido a todas las personas que participan en el área de nóminas, contabilidad y principalmente a los responsables del área de Nóminas.

    PRÓXIMAS CIUDADES:  Por Definir.

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     OBJETIVO: Tiene como finalidad darle las herramientas necesarias para practicar una revisión interna respecto del cumplimiento de las obligaciones en materia de Salarios, para que previamente puedan detectarse errores u omisiones y en consecuencia proceder a su corrección.


     TEMARIO: 

    • I. CIERRE DE SALARIO EN ISR
    • Obligaciones patronales
    • Obligación del timbrado de nóminas.
    • Determinación de la Base gravable
    • Ingresos exentos y Gravados para salarios
    • Ingresos que no pagan Impuesto
    • Cálculo anual por sueldos y salarios
    • Opciones de Calculo anual de salarios para hacer cierre
    • ¿Qué hacer si tengo un trabajador con saldo a favor?
    • ¿Qué hacer si tengo un trabajador con saldo a cargo?
    • ¿Qué hacer si el subsidio al empleo es mayor al impuesto?

     

    • II. CONCILIACION DE RETENCIONES VS DECLARACIONES
    • Conciliación de pagos de retenciones Vs. CFDI
    • Consulta del visor de nominas.

     

    • III. OBLIGACIONES PATRONALES IMSS
    • Acumulado de pago de cuotas IMSS
    • Conciliación global de cuotas IMSS
    • Registros de controla de siniestralidad y su cruce contra el Escritorio virtual.
    • Conciliación de base salarial IMSS contra Visor de nominas del SAT.

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  • 34.- Puntos Finos del Cierre CONTABLE-FISCAL del Ejercicio.

     

    FECHA: Miercoles 9 de Diciembre 2020.

    HORARIO: 17:00 a 21:00 hrs. 

    DURACIÓN: 4 Horas.

    CIUDAD SEDECDMX.


    INVERSIÓN:

     Presencial:  

     E-learnign: $580.00 más IVA p/p 

    Video Curso: $480.00 más IVA. 

    INCLUYE: Material Digital Coffe Break y Diploma Digital.

    Promoción: N/A


    ESPECIALISTAS EN EL TEMA: 

    MODO DE CURSO: Presencial, E-Learning (En vivo desde tu PC).

    DIRIGIDO: Contadores internos, contadores externos, asesores y administradores de empresas.

    PRÓXIMAS CIUDADES:  Por Definir.

    SOLICITAR INFORMACIÓN: Aquí.

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     OBJETIVO: Analizar si la contabilidad electrónica está cumpliendo los requisitos marcados por la normatividad fiscal y la repercusión por no haber cumplido con la normatividad contable en la presentación de los saldos en la balanza de comprobación.


     TEMARIO: 

    • 1.- GENERALIDADES. 
    • Que es el cierre del ejercicio
    • Qué objetivo tiene hacer el cierre contable

     

    • 2.-Registros Contables a Efectuar en el Cierre y su Efecto Fiscal.
    • a. Registros de los bancos y sus Reglas de presentación según NIF.
    • b. Cuentas por cobrar (C-3) y provisión de incobrables.
      • I. Inventarios.
      • II. Cardex
    • c. Toma física.
    • d. Registro de Activos fijos (inversiones) y características solicitadas por Reglamento de Código y reglas de presentación según NIF C-6
      • I. Registro de la depreciación y cruce contra la cedula de depreciaciones
      • II. Baja de activos por venta e. Registro del IVA y su cancelación que debemos hacer.
    • f. Provisiones de pasivos y sus reglas de presentación (C-9)
    • g. Ventas e ingresos y sus cruces fiscales h. Registro del Costo de Ventas (pruebas al cierre del ej.)

     

    • 3.-Hojas de Trabajo.
    • a. Hoja de trabajo para Estados financieros.
    • b. Integración de las deducciones.
      • I. Deducción de inversiones
      • II. Acumulado de salarios y sus cruces Vs CFDI
      • III. Cuentas incobrables
    • c. Acumulado de impuestos
    • d. Pruebas de razonabilidad
      • I. Pago de retenciones por ISR Honorarios
      • II. Pago de retenciones por arrendamiento.
      • III. Pago de IMSS
    • 4.-Balanza de cierre y obligaciones relativas a contabilidad.

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  • 35.- Reformas Fiscales 2021.

     

    FECHA:Jueves 3 de Diciembre 2020.

    HORARIO: 9:00 a 14:00 hrs. 

    DURACIÓN: 5 Horas.

    CIUDAD SEDECDMX.


    INVERSIÓN:

     Presencial:  

     E-learnign: $450.00 más IVA p/p 

    Video Curso: $380.00 más IVA. 

    INCLUYE: Material Digital Coffe Break y Diploma Digital.

    Promoción: N/A


    ESPECIALISTAS EN EL TEMA: 

    MODO DE CURSO: Presencial, E-Learning (En vivo desde tu PC).

    DIRIGIDO: Contadores, abogados, empresarios, administradores y publico interesado en el pago de impuestos.

    PRÓXIMAS CIUDADES:  Por Definir.

    SOLICITAR INFORMACIÓN: Aquí.

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     OBJETIVO: Conocer y analizar las reformas que entraran en vigor a partir del 1 de enero 2021.


     TEMARIO: 

    • LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION.
    • a. Política económica.
    • b. Tasas de recargos
    • c. Estímulos fiscales
    • d. Otras disposiciones.
    • IMPUESTO SOBRE LA RENTA
    • e. Reformas a Donatarias autorizadas
      • I. Ingresos no relacionados con la actividad autorizada
      • II. Certificación para donatarias
      • III. Causales y procedimiento de revocación de la autorización
    • f. Requisitos para maquiladoras IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
    • g. Reformas a los Servicios digitales
      • I. Servicios de intermediación que tienen por objeto la enajenación de bienes muebles usados
      • II. Residentes en el extranjero que prestan servicios digitales a través de plataformas digitales de intermediación
      • III. Opción de las plataformas digitales de intermediación de publicar los precios de bienes y servicios sin incluir el impuesto al valor agregado en forma expresa y por separado
      • IV. Consecuencias del incumplimiento de obligaciones por parte de residentes en el extranjero sin establecimiento en México CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
    • h. Nuevos efectos penales de la Cláusula Antiabuso artículo 5-A.
    • i. Modificación al concepto de Enajenaciones a plazo con pago diferido o en parcialidades.
    • j. Nuevas causales Cancelación y restricción temporal de CSD
    • k. Reformas en solicitud de Devolución de saldo a favor
      • I. Falta de localización de contribuyente.
      • II. Contribuyentes con varias solicitudes del mismo contribuyente.
    • l. Reformas al RFC.
      • I. Información al RFC
      • II. Aviso de socios o accionistas
      • III. Suspensión de actividades de oficio
      • IV. Cancelación del RFC m. Reformas al CFDI.
    • n. Reformas a la conservación de la contabilidad
      • I. Plazo para conservar la contabilidad
      • II. Procedencia de la aplicación de pérdidas fiscales
      • III. Información sobre Aumentos de capital social
      • IV. Revisión de saldos de CUCA Y CUFIN.
    • o. Reformas a las facultades del SAT.
    • I. Asistencia y difusión fiscal.
    • p. Cambios al Aseguramiento precautorio (art. 40 y 40-A)
      • I. Aseguramiento a terceros relacionados.
      • II. Monto del aseguramiento.
      • III. Prelación y Excepción al orden de prelación
      • IV. Procedencia del aseguramiento de cuentas
    • q. Facultades de comprobación (art. 42 y 44)
      • I. Actas de visita domiciliaria. Artículo 44
      • II. Visitas domiciliarias específicas.
      • III. Uso de video y cámaras para video para recabar información.
    • r. Plazos para presentar informes y cumplimentar resoluciones (art. 53, art. 133-A)
      • I. Plazo para presentar informes o documentos.
      • II. Plazo para cumplimentar resolución.
    • s. Revisión a Comercio exterior (art. 42, 53-B)
      • I. Aplicación de disposiciones de ley aduanera.
      • II. Revisiones electrónicas.
    • t. Uso de tecnología y Secreto fiscal (art. 45)
      • I. Uso de tecnología.
      • II. Secreto fiscal y excepciones
    • u. Acuerdos conclusivos
      • I. Límite temporal para solicitar acuerdo
      • II. Causales de improcedencia
      • III. Efectos jurídicos de acuerdos conclusivos.
    • v. Multas por Precios de transferencia. (Art 75 y 76)
    • w. Nueva multa a concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones. Art 90-A x. Reformas a las Notificaciones
      • I. Notificación personal. Artículo 137
      • II. Notificación por estrados. Artículo 139
      • III. Notificación de acreedores en el remate. Artículo 177
    • y Reformas a los Embargos
      • I. Embargo de créditos. Artículo 160
      • II. Publicación de la convocatoria de remate. Artículo 176
      • III. Remate de bienes. Artículos 183, 185 y 186
      • IV. Devolución de montos pagados por el postor en el procedimiento de remate. Artículo 188-Bis.

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  •  

     

    El Artículo 14 del Reglamento de la Ley del ISR regula las fechas de presentación e indica que la solicitud '…se presentará un mes antes de la fecha en la que se deba efectuar el entero del pago provisional que se solicite disminuir. Cuando sean varios los pagos provisionales cuya disminución se solicite, dicha solicitud se deberá presentar un mes antes de la fecha en la que se deba enterar el primero de ellos.

     

    Con base a lo anterior esta apunto de vencer al plazo para realizar dicha solicitud.

     

    Te invitamos a nuestra sección de artículos donde podrás consultar como poder aprovechar esta disposición fiscal de forma detallada con el artículo titulado

     

    ¿Sabe que puede disminuir pagos provisionales del ISR 2019 a partir de julio?.

     

     

     

     

     

     

     

  •  

    Fuente: SAT

     

     

    El SAT dio a conocer la nueva aplicación Web para la Consulta de seguimiento del Dictamen Fiscal, la Declaración Informativa sobre su Situación Fiscal y la Información Alternativa al Dictamen para su acceso por medio de dispositivos móviles (Smartphone y/o Tabletas), denominado MONITOR DE DOCUMENTOS POR DISPOSITIVOS MOVILES.

     

    La justificación la basa en que existe la necesidad de proporcionar una herramienta que permita consultar la información del estado actual de los documentos enviados al SAT por parte de los Contribuyentes o Contadores Públicos Inscritos (CPI’s) desde sus dispositivos móviles personales.

     

    Por tanto se pone a disposición una aplicación de consulta de la información de los documentos por Internet y con una estructura preparada y optimizada para su uso en dispositivos móviles como Smartphone y Tabletas, por parte de los Contribuyentes y CPI´s.

     

    En esta aplicación los contribuyentes y los contadores autorizados podran dar seguimientos mediante un Smartphone o Tablet, el estado que guarda el envío de los siguientes documentos de carácter fiscal:

    ·         dictamen fiscal

    ·         Declaración Informativa sobre si Situación Fiscal, e

    ·         Información Alternativa al Dictamen

     

    En la liga siguiente puedes descargar el Manual Oficial del SAT de este nuevo aplicativo. 

     

     

     

     

     

     

     

  •  

    Fuente: SAT

    Se da a conocer el Proyecto de la Resolución Miscelanea Fiscal para 2020.

     

     Baja el Documento Completo en la Siguiente Liga:

     

     

                                              

     

     

      

     

  •  

     

  •  

    Fuente: www.sat.gob.mx

     

    Con fecha 10 de diciembre de 2019 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) libera en su página de Internet el simulador de Declaración Anual de Personas Morales a utilizar para la declaración de 2019, al cual puede accederse directamente a través del siguiente enlace:

     

    https://www.sat.gob.mx/declaracion/21496/simulador-anual-personas-morales.-regimen-general-2019

     

     

     

  •  

    Fuente: Diario Oficial de la Federación

    Con fecha 9 de Diciembre de 2020 se publica en el Diario Oficial de la Federación decreto por el que se Derogan, Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la:

     

    Ley del Impuesto Sobre la Renta

    Ley del Impuesto al Valor Agregado

    Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

    Código Fiscal de la Federación 

     

     Baja el Documento Completo en la Siguiente Liga:

     

     

                                              

     

     

      

     

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