Fiscal

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    Régimen Fiscal y Contable para Constructoras 2020.

     

    FECHA: Martes 21 de Enero 2020.

    HORARIO: 16:00 a 21:00 hrs.

    DURACIÓN: 5 Horas.

    CIUDAD SEDE: CDMX


    INVERSIÓN

     Presencial:    $1,500.00 más IVA p/p

     E-learning:    $1,5000.00 más IVA p/p

    Video Curso: $600.00 más IVA.

    Promoción:  N/A


    INCLUYE: Material Digital Coffe Break y Diploma Digital.

    ESPECIALISTA EN EL TEMA:  L.C. E.F. y M.I. Francisco Yáñez L. (ver experiencia).

                                                       L.C.C. Carlos Gutiérrez P. (ver experiencia).

    MODO DE CURSO: Presencial, E-Learning (En vivo desde tu PC).

    DIRIGIDO: Contadores, Auxiliares Contables, Auditores, Fiscalistas, Gerentes de Obra, Contratistas y Subcontratistas

    PRÓXIMAS CIUDADES: 

    SOLICITAR INFORMACIÓN: Aquí.

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    OBJETIVO: Conocer las disposiciones fiscales VIGENTES y aplicables a las empresas del sector de la construcción para la correcta aplicación y determinación de los impuestos para 2020


    TEMARIO: 

     

    • 1) Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado de Dinero) Análisis de las actividades Vulnerables relacionadas con el Sector de la Construcción Identificación del Cliente y Avisos Implicaciones y Recomendaciones en el Manejo y cumplimiento de esta Ley

     

    • 2) Código Fiscal de la Federación Responsabilidad Solidaria para Socios y Accionistas de Empresas Constructoras Intercambio de Información SAT-Entidades Financieras Implicaciones para 2020 del manejo de comprobación de Gastos a través de Destajistas Comprobantes Fiscales Digitales y sus repercusiones con el Sector de la Construcción Requisitos Fiscales para Contratación de Obra Pública Implicaciones de Contabilidad Electrónica en el Manejo de Obra Aristas, Problemáticas y consecuencias del manejo de Recibos Electrónicos de Nómina de Obra (Viáticos, Anticipos, Prestamos a Empleados) Revisiones Electrónicas del SAT y sus implicaciones para la Contratación de Obras Publicas CFDI 3.3 y su Complemento de Pago, Cancelaciones aplicables al sector de la Construcción.

     

    • 3) Ley del Impuesto Sobre la Renta Acumulación por Estimación de Obra y Deducción por Factor en la LISR Vigente Aspectos Finos de Ingresos y Deducciones para el Régimen de Construcción Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (FIBRAS) Impacto Financiero de la No deducibilidad Parcial de Nomina dentro del Presupuesto de Obra y FASAR Obligaciones en Materia de ISR relacionadas con el sector de la Construcción.

     

    • 4) Ley del Impuesto al Valor Agregado Modificación la regulación de Exentos y Tasa 0 que impacta al sector de la construcción Acreditamiento, Devoluciones.

     

    • 5) Reglas de Resolución Miscelánea Fiscal 2020 Aplicables

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    Fiscalización y Defensa Vs SAT para Constructoras 2020.

    FECHA: Jueves 24 de Septiembre 2020.

    HORARIO: 18 a 22 hrs.

    DURACIÓN: 4 Horas

    CIUDAD SEDE: CDMX


    INVERSIÓN:

     Presencial    $ 2,500 más IVA p/p

     E-learning    $ 980 más IVA p/p

    Video Curso $ 725 más IVA p/p

    Promoción: N/A


    ESPECIALISTA EN EL TEMA:

    C.P. L.D. y MDF Obed Chávez Pérez. (ver experiencia).

    MODO DE CURSO: Presencial, E-Learning (En vivo desde tu PC).

    DIRIGIDO: Contadores y abogados fiscalistas, Constructoras, Subcontratistas, Ingenieros y Arquitectos que toman decisiones en la empresa.

    PRÓXIMAS CIUDADES: 

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    OBJETIVO: En este curso el participante conocerá los principales actos de fiscalización que realiza el SAT para las constructoras, relacionados con las deducciones, materialidad de operaciones, subcontratistas y/o proveedores en 69B, entre otros. Asimismo, se aportarán valiosos consejos para una adecuada defensa de estos actos, con el fin de evitar contingencias y desembolsos fiscales de gran cuantía fiscales.


    TEMARIO: 

    1) Generalidades de esta administración

    2) Fiscalización a Constructoras, Subcontratistas, Inmobiliarias y Similares

    3) Deducción de CFDI con proveedores en la lista definitiva de EFOS

    4) Constructoras que emiten CFDO sin contar con algún elemento del 69-B CFF

    5) Fiscalización a Socios o Accionistas

    6) Fiscalización de otras Autoridades Administrativas (ASF)

    7) Ilegalidad de estimativas del IMSS en revisiones por Art. 18


     

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  • LOS CONTRATOS COMO ELEMENTO IMPORTANTE EN ACTOS DE FISCALIZACION.

    ¿Puede el SAT revisar tus contratos con los que soportas y documentas la materialidad de tus operaciones?.


    FECHA: Sábado 10 de Octubre de 2020.

    HORARIO: 9:00 a 13:00 hrs.

    DURACIÓN: 4 Horas.

    CIUDAD SEDE: CDMX.


    INVERSIÓN

     Presencial:

     E-learning:    $ 670.00 más IVA p/p.

    Video Curso: $ 550.00 más IVA.

    Promoción: N/A


    INCLUYE: Material Digital, Diploma Digital.

    ESPECIALISTA EN EL TEMA: L.C.C. Y L.D. Jesús Amaro M. (VER EXPERIENCIA):

    MODO DE CURSO: Presencial, E-Learning (En vivo desde tu PC).

    DIRIGIDO: Contadores, Abogados, Gerentes de Recursos humanos, Encargados de Personal.

    PRÓXIMAS CIUDADES: 

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    OBJETIVO: En este curso el participante conocerá los diferentes tipos de contratos que son importantes para el soporte de las principales operaciones de los contribuyentes, haciendo un análisis desde las diferentes ópticas que tiene el SAT, SCJN, TFJA, y PRODECON para efectos de soportar adecuadamente las deducciones y acreditamientos efectuadas en los registros contables, con el fin de evitar contingencias en caso de actos de fiscalización.

    TEMARIO: 

    1) Tipos de Contratos

    2) Valor Probatorio de los Contratos y fecha cierta

    3) Los contratos como soporte documental de registros contables

    4) La Razón de negocios en las disposiciones fiscales

    5) Materialidad de las operaciones a. Según SAT b. Según la SCJN c. Según el TFJA d. Según PRODECON

    6) Cláusula anti abuso Fiscal

    7) Deducción, Acreditamiento y Contratos

    8) Análisis de la simulación de actos y/o Contratos

    9) Los contratos como elemento importante en actos de Fiscalización

    10) Conclusiones y Recomendaciones.


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  • 34.- Puntos Finos del Cierre CONTABLE-FISCAL del Ejercicio.

     

    FECHA: Miercoles 9 de Diciembre 2020.

    HORARIO: 17:00 a 21:00 hrs. 

    DURACIÓN: 4 Horas.

    CIUDAD SEDECDMX.


    INVERSIÓN:

     Presencial:  

     E-learnign: $580.00 más IVA p/p 

    Video Curso: $480.00 más IVA. 

    INCLUYE: Material Digital Coffe Break y Diploma Digital.

    Promoción: N/A


    ESPECIALISTAS EN EL TEMA: 

    MODO DE CURSO: Presencial, E-Learning (En vivo desde tu PC).

    DIRIGIDO: Contadores internos, contadores externos, asesores y administradores de empresas.

    PRÓXIMAS CIUDADES:  Por Definir.

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     OBJETIVO: Analizar si la contabilidad electrónica está cumpliendo los requisitos marcados por la normatividad fiscal y la repercusión por no haber cumplido con la normatividad contable en la presentación de los saldos en la balanza de comprobación.


     TEMARIO: 

    • 1.- GENERALIDADES. 
    • Que es el cierre del ejercicio
    • Qué objetivo tiene hacer el cierre contable

     

    • 2.-Registros Contables a Efectuar en el Cierre y su Efecto Fiscal.
    • a. Registros de los bancos y sus Reglas de presentación según NIF.
    • b. Cuentas por cobrar (C-3) y provisión de incobrables.
      • I. Inventarios.
      • II. Cardex
    • c. Toma física.
    • d. Registro de Activos fijos (inversiones) y características solicitadas por Reglamento de Código y reglas de presentación según NIF C-6
      • I. Registro de la depreciación y cruce contra la cedula de depreciaciones
      • II. Baja de activos por venta e. Registro del IVA y su cancelación que debemos hacer.
    • f. Provisiones de pasivos y sus reglas de presentación (C-9)
    • g. Ventas e ingresos y sus cruces fiscales h. Registro del Costo de Ventas (pruebas al cierre del ej.)

     

    • 3.-Hojas de Trabajo.
    • a. Hoja de trabajo para Estados financieros.
    • b. Integración de las deducciones.
      • I. Deducción de inversiones
      • II. Acumulado de salarios y sus cruces Vs CFDI
      • III. Cuentas incobrables
    • c. Acumulado de impuestos
    • d. Pruebas de razonabilidad
      • I. Pago de retenciones por ISR Honorarios
      • II. Pago de retenciones por arrendamiento.
      • III. Pago de IMSS
    • 4.-Balanza de cierre y obligaciones relativas a contabilidad.

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